研发税收激励

研发税收优惠是政府实施的措施,旨在鼓励公司投资于创新、研究和开发。这些激励措施通常以税收抵免或减免的形式出现,以减少公司的整体纳税义务,使投资研发活动在财务上更加可行。

*增加现金流
*降低风险
*成本效益

资格标准

1

核心活动

这些活动必须涉及旨在产生新知识(例如改进材料、产品、工艺或服务)的实验工作。这些活动应以获得新知识或开发现有知识的新应用为目的进行。

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2

目的和范围

研发活动必须以产生新知识为目的,旨在创造商业利益或改进

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3

活动地点

一般而言,研发活动必须在澳大利亚境内进行。然而,在某些情况下,在海外进行的活动如果符合特定的资格标准并获得相关部门的批准,也可能符合资格。

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工作原理

研发税收融资涉及借入预期的研发税收激励退款。流程通常如下:

初步评估
我们会全面审查贵公司的研发活动和财务状况,以确定其是否有资格获得税收融资。这包括评估您的项目范围和您可预期的潜在税收抵免。
应用程序支持
我们协助收集和整理融资申请所需的必要文件,确保所有研发活动和支出的记录全面且符合规定。
贷款人联络
我们协助与提供研发税收融资的贷款机构沟通,协商对您的业务有利的条款。我们的目标是确保获得最佳的利率和还款条件。
协议管理
获得批准后,我们将协助管理融资协议,确保您了解所有条款和条件。我们还协助在贷款期间进行任何必要的调整。
还款协调
当您收到研发税收抵免时,我们会协助协调还款流程,确保其符合商定的条款并且不会扰乱您的现金流。
监控和报告
我们提供持续支持,跟踪您的研发项目进展和资金使用情况。我们的团队确保所有活动均符合融资协议和税收优惠的要求。

研发费用可以

研发人员工资
研发承包商费用
工业设计
软件开发
配方制定
原型创建
产品测试
生产线自动化
工程成本
实验室费用和测试
专利新知识成本
研发机械
研发租金
研发费用
研发设施

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问答

它们通过提供税收减免来减轻进行研发的财务负担,这可以增强现金流,降低研发支出的实际税率,并使创新项目在财务上更可行。

企业必须向相关政府机构登记其研发活动,通常在其收入年度结束后的十个月内。需要提供研发活动和支出的详细文件来支持申请。

研发税收融资允许企业根据其预期的研发税收抵免获得资金,从而提供即时现金流以继续投资研究活动。这对于需要为正在进行的项目提供资金而无需等待退税周期的企业尤其有利。

02 9702 5212